Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28030006 - DATA: 28/03/2024
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
REPASSE FINANCEIRA AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA SUPERCOOP COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS, PELA NOTA FISCAL DE Nº 09.
|
419,49 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28030022 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
|
6.177,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28030023 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
|
433,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28030009 - DATA: 28/03/2024
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL - ISMAEL MOREIRA DA ROCHA.
|
45,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28030016 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
|
4.156,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28030017 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
|
1.750,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28030018 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
|
11.914,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28030019 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
|
925,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28030020 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
|
10.627,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28030021 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
|
1.199,73 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28030045 - DATA: 28/03/2024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
|
62,04 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27030006 - DATA: 27/03/2024
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
REPASSE FINANCEIRA AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA RM PROMOÇÕES E EVENTOS, PELA NOTA FISCAL DE Nº 272.
|
57,24 |
5.900,00 |
5.900,00 |
|
EMPENHO: 27030006 - DATA: 27/03/2024
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO
|
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS GALERIA OFICIAL DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ REFERENTE A GESTÃO 2021/2024 MEDINDO 1,50 X 0,80M COM MOLDURA., SOB RESPONSABILIDADE D [...]
|
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
|
EMPENHO: 27030017 - DATA: 27/03/2024
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
REPASSE FINANCEIRA AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA RM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, PELA NOTA FISCAL DE Nº 268.
|
3.144,92 |
0,00 |
8.256,22 |
|
EMPENHO: 27030002 - DATA: 27/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS RETIDA DA EMPRESA PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF Nº 70.
|
7.615,54 |
242,72 |
242,72 |
|
EMPENHO: 27030003 - DATA: 27/03/2024
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRA AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PELA NOTA FISCAL DE Nº 70.
|
2.423,13 |
87,64 |
87,64 |
|
EMPENHO: 27030004 - DATA: 27/03/2024
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRA AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PELA NOTA FISCAL DE Nº 70.
|
4.153,93 |
150,77 |
150,77 |
|
EMPENHO: 27030028 - DATA: 27/03/2024
L LOPES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNT-4706, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A BASICA DE SAUDE - PSF, DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONF [...]
|
4.087,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27030001 - DATA: 27/03/2024
FRANCISCO ADEMIR BARBOSA DOS SANTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ COSTA NASCIMENTO,1121 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍ [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 27030002 - DATA: 27/03/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANA KELLY SOARES COSTA. CONF [...]
|
242,72 |
242,72 |
242,72 |
|
EMPENHO: 27030003 - DATA: 27/03/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CON [...]
|
87,64 |
87,64 |
87,64 |
|
EMPENHO: 27030004 - DATA: 27/03/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFO [...]
|
150,77 |
150,77 |
150,77 |
|
EMPENHO: 27030005 - DATA: 27/03/2024
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA [...]
|
97,11 |
97,11 |
97,11 |
|
EMPENHO: 27030031 - DATA: 27/03/2024
FOPAG - PSC FV
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
|
310,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27030033 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
|
62,04 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27030035 - DATA: 27/03/2024
FOPAG - IGD - PAB
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
|
62,04 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 26030027 - DATA: 26/03/2024
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA V3S LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 383.
|
148,49 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 26030022 - DATA: 26/03/2024
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 384.
|
148,49 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 26030033 - DATA: 26/03/2024
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 381.
|
1.251,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 26030031 - DATA: 26/03/2024
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 380.
|
209,77 |
0,00 |
0,00 |
|