lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de General Sampaio

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9591 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 27/12/2024 - 16:30:05
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/02/2024 02010100
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
PAGO 5.738,33
06/02/2024 02010097
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL S [...]
PAGO 2.499,00
06/02/2024 02010096
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GE [...]
PAGO 7.497,00
06/02/2024 02010084
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 00010178-3. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
PAGO 38,92
06/02/2024 02010083
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS N [...]
PAGO 729,54
06/02/2024 02010067
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
LIQUIDADO 163,13
06/02/2024 02010048
VIVIANE RODRIGUES BRAGA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESS [...]
LIQUIDADO 941,33
06/02/2024 02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 571,74
06/02/2024 02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
PAGO 5.329,87
06/02/2024 02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
PAGO 5.313,91
06/02/2024 02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
LIQUIDADO 5.952,06
06/02/2024 02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 631,14
06/02/2024 02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 237,59
06/02/2024 02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 937,09
06/02/2024 02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 1.137,49
06/02/2024 02010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 1.514,18
06/02/2024 02010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 1.384,58
06/02/2024 02010007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
LIQUIDADO 57,10
06/02/2024 02010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
PAGO 128,31
06/02/2024 01020001
MAYER SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO A PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO, PELO CREDOR MAYER SERVUIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA, IDENTIFICADO PELO TALÃO Nº G336301754281926016
PAGO 1.200,00
05/02/2024 31010001
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETÁRIO CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL S [...]
LIQUIDADO 159,00
05/02/2024 30010003
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A [...]
LIQUIDADO 293.208,53
05/02/2024 30010002
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19 [...]
LIQUIDADO 56.802,49
05/02/2024 30010001
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPAN [...]
LIQUIDADO 69.088,01
05/02/2024 29010035
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPLEMENTAR DE JAN [...]
PAGO 1.400,00
05/02/2024 29010028
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
PAGO 5.082,37
05/02/2024 29010019
MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR A MEDICAÇÃO DA PPI DO QUARTO TRIMESTRE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO.
LIQUIDADO 1.700,00
05/02/2024 22010001
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08/2024. NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. PARA TREINAMENTO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO CEARÁ.
PAGO 125,00
05/02/2024 18010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA ANDREIA DA SILVA SOARE [...]
PAGO 111,07
05/02/2024 12010001
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. REF [...]
PAGO 100,00
05/02/2024 11010001
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: 04 (QUATRO) PROCURAÇÕES PUBLICAS E AUTENTICAÇÕES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GEN [...]
PAGO 450,00
05/02/2024 05020006
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PRO [...]
EMPENHADO 2.750,00
05/02/2024 05020005
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
PAGO 1.887,59
05/02/2024 05020005
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
LIQUIDADO 1.887,59
05/02/2024 05020005
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
EMPENHADO 1.887,59
05/02/2024 05020004
MARCUS ANTONIO SOUSA DA SILVA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA CIDADE DE FORTALEZA/CE A GENERAL SAMPAIO/CE DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACAS OSF-6081, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE GEN [...]
EMPENHADO 1.080,00
05/02/2024 05020003
J R COELHO TAVARES - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM IDOSOS E FAMÍLIAS QUE QUE FAZEM PARTE DO SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, REFERENCIADAS PELA EQUIPE DO [...]
LIQUIDADO 1.872,00
05/02/2024 05020003
J R COELHO TAVARES - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM IDOSOS E FAMÍLIAS QUE QUE FAZEM PARTE DO SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, REFERENCIADAS PELA EQUIPE DO [...]
EMPENHADO 1.872,00
05/02/2024 05020002
J R COELHO TAVARES - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, REFERENC [...]
LIQUIDADO 1.872,00
05/02/2024 05020002
J R COELHO TAVARES - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, REFERENC [...]
EMPENHADO 1.872,00
05/02/2024 05020001
HILTON SALES PEIXOTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09/2024, CONDUZINDO A MUNÍCIPE CARENTE LUCILENE TAVEIRA DA CRUZ PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA MEDICA NO DIA 06 FEVEREIRO DE 2024 NA [...]
LIQUIDADO 100,00
05/02/2024 05020001
HILTON SALES PEIXOTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09/2024, CONDUZINDO A MUNÍCIPE CARENTE LUCILENE TAVEIRA DA CRUZ PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA MEDICA NO DIA 06 FEVEREIRO DE 2024 NA [...]
EMPENHADO 100,00
05/02/2024 02020002
J R COELHO TAVARES - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O PRIMEIRO COMITÊ GESTOR EDUCACIONAL. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
LIQUIDADO 1.340,00
05/02/2024 02010142
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONF [...]
LIQUIDADO 3.000,00
05/02/2024 02010135
BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
PAGO 36,00
05/02/2024 02010135
BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
LIQUIDADO 36,00
05/02/2024 02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 36,50
05/02/2024 02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 11,00
05/02/2024 02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 36,50
05/02/2024 02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 11,00
05/02/2024 02010128
BANCO DO BRASIL SA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
PAGO 12,00
05/02/2024 02010128
BANCO DO BRASIL SA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
LIQUIDADO 12,00
05/02/2024 02010127
BANCO DO BRASIL SA
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
PAGO 24,00
05/02/2024 02010127
BANCO DO BRASIL SA
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
LIQUIDADO 24,00
05/02/2024 02010126
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
PAGO 12,00
05/02/2024 02010126
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
LIQUIDADO 12,00
05/02/2024 02010125
BANCO DO BRASIL SA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
PAGO 12,00
05/02/2024 02010125
BANCO DO BRASIL SA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
LIQUIDADO 12,00
05/02/2024 02010115
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
PAGO 24,00
05/02/2024 02010115
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
LIQUIDADO 24,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito