Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
06/02/2024 |
02010100
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
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PAGO |
5.738,33 |
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06/02/2024 |
02010097
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL S [...]
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PAGO |
2.499,00 |
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06/02/2024 |
02010096
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GE [...]
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PAGO |
7.497,00 |
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06/02/2024 |
02010084
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 00010178-3. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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PAGO |
38,92 |
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06/02/2024 |
02010083
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS N [...]
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PAGO |
729,54 |
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06/02/2024 |
02010067
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
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LIQUIDADO |
163,13 |
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06/02/2024 |
02010048
VIVIANE RODRIGUES BRAGA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESS [...]
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LIQUIDADO |
941,33 |
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06/02/2024 |
02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
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PAGO |
571,74 |
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06/02/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
5.329,87 |
|
06/02/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
5.313,91 |
|
06/02/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
5.952,06 |
|
06/02/2024 |
02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
631,14 |
|
06/02/2024 |
02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
237,59 |
|
06/02/2024 |
02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
937,09 |
|
06/02/2024 |
02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
1.137,49 |
|
06/02/2024 |
02010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
1.514,18 |
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06/02/2024 |
02010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
1.384,58 |
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06/02/2024 |
02010007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
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LIQUIDADO |
57,10 |
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06/02/2024 |
02010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
128,31 |
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06/02/2024 |
01020001
MAYER SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO A PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO, PELO CREDOR MAYER SERVUIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA, IDENTIFICADO PELO TALÃO Nº G336301754281926016
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PAGO |
1.200,00 |
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05/02/2024 |
31010001
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETÁRIO CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL S [...]
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LIQUIDADO |
159,00 |
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05/02/2024 |
30010003
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A [...]
|
LIQUIDADO |
293.208,53 |
|
05/02/2024 |
30010002
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19 [...]
|
LIQUIDADO |
56.802,49 |
|
05/02/2024 |
30010001
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPAN [...]
|
LIQUIDADO |
69.088,01 |
|
05/02/2024 |
29010035
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPLEMENTAR DE JAN [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
05/02/2024 |
29010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
5.082,37 |
|
05/02/2024 |
29010019
MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR A MEDICAÇÃO DA PPI DO QUARTO TRIMESTRE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
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05/02/2024 |
22010001
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08/2024. NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. PARA TREINAMENTO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO CEARÁ.
|
PAGO |
125,00 |
|
05/02/2024 |
18010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA ANDREIA DA SILVA SOARE [...]
|
PAGO |
111,07 |
|
05/02/2024 |
12010001
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. REF [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
05/02/2024 |
11010001
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: 04 (QUATRO) PROCURAÇÕES PUBLICAS E AUTENTICAÇÕES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GEN [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
05/02/2024 |
05020006
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PRO [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
05/02/2024 |
05020005
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
PAGO |
1.887,59 |
|
05/02/2024 |
05020005
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
LIQUIDADO |
1.887,59 |
|
05/02/2024 |
05020005
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
EMPENHADO |
1.887,59 |
|
05/02/2024 |
05020004
MARCUS ANTONIO SOUSA DA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA CIDADE DE FORTALEZA/CE A GENERAL SAMPAIO/CE DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACAS OSF-6081, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE GEN [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
05/02/2024 |
05020003
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM IDOSOS E FAMÍLIAS QUE QUE FAZEM PARTE DO SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, REFERENCIADAS PELA EQUIPE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.872,00 |
|
05/02/2024 |
05020003
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM IDOSOS E FAMÍLIAS QUE QUE FAZEM PARTE DO SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, REFERENCIADAS PELA EQUIPE DO [...]
|
EMPENHADO |
1.872,00 |
|
05/02/2024 |
05020002
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, REFERENC [...]
|
LIQUIDADO |
1.872,00 |
|
05/02/2024 |
05020002
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, REFERENC [...]
|
EMPENHADO |
1.872,00 |
|
05/02/2024 |
05020001
HILTON SALES PEIXOTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09/2024, CONDUZINDO A MUNÍCIPE CARENTE LUCILENE TAVEIRA DA CRUZ PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA MEDICA NO DIA 06 FEVEREIRO DE 2024 NA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
05/02/2024 |
05020001
HILTON SALES PEIXOTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09/2024, CONDUZINDO A MUNÍCIPE CARENTE LUCILENE TAVEIRA DA CRUZ PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA MEDICA NO DIA 06 FEVEREIRO DE 2024 NA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
05/02/2024 |
02020002
J R COELHO TAVARES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O PRIMEIRO COMITÊ GESTOR EDUCACIONAL. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
05/02/2024 |
02010142
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
05/02/2024 |
02010135
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
36,00 |
|
05/02/2024 |
02010135
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
05/02/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
36,50 |
|
05/02/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
11,00 |
|
05/02/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
05/02/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
05/02/2024 |
02010128
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
05/02/2024 |
02010128
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
05/02/2024 |
02010127
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
24,00 |
|
05/02/2024 |
02010127
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
05/02/2024 |
02010126
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
05/02/2024 |
02010126
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
05/02/2024 |
02010125
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
05/02/2024 |
02010125
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
05/02/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
24,00 |
|
05/02/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|