lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/10/2024 - 14:54:26
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/05/2024 02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
PAGO 4.852,68
21/05/2024 02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 1.168,67
21/05/2024 02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 1.793,70
21/05/2024 02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 960,84
21/05/2024 02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 1.174,51
21/05/2024 02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 819,54
21/05/2024 02010010
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 385,50
21/05/2024 02010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 1.670,53
21/05/2024 02010008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA [...]
PAGO 255,20
21/05/2024 02010007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
PAGO 57,10
21/05/2024 02010007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
PAGO 128,50
21/05/2024 02010007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO [...]
PAGO 58,48
21/05/2024 02010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP [...]
PAGO 617,97
21/05/2024 01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 216,74
21/05/2024 01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 485,47
20/05/2024 20050002
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: ABRIL/2024.
EMPENHADO 360,00
20/05/2024 20050001
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: ABRIL/2024.
PAGO 61.106,42
20/05/2024 20050001
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: ABRIL/2024.
LIQUIDADO 61.106,42
20/05/2024 20050001
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: ABRIL/2024.
EMPENHADO 61.106,42
20/05/2024 16050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFO [...]
PAGO 144,67
20/05/2024 16050002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO JOSUÉ DE MELO PERE [...]
PAGO 81,55
20/05/2024 16050001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: WYARA CRISCYA BARBOSA SILVA. [...]
PAGO 189,48
20/05/2024 15050003
ART IMPRESSAO LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ALUSÃO AO MAIO LARANJA DA CAMPANHA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENT [...]
LIQUIDADO 1.520,00
20/05/2024 15050002
ART IMPRESSAO LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ALUSÃO AO MAIO LARANJA DA CAMPANHA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENT [...]
LIQUIDADO 2.300,00
20/05/2024 15050001
CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (04) QUATRO AJUDAS DE CUSTOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 55/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM BRASÍLIA EM DEFESA DOA MUNICÍPIOS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024 EM BRA [...]
PAGO 2.000,00
20/05/2024 14050005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME [...]
PAGO 82,37
20/05/2024 14050004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI [...]
PAGO 139,76
20/05/2024 08050010
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 05 (CINCO) CERTIFICAÇÕES DIGITAIS TIPO E-CPF A1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/ [...]
PAGO 795,00
20/05/2024 02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. A [...]
PAGO 1.910,39
20/05/2024 02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. A [...]
PAGO 11.514,57
20/05/2024 02010084
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 00010178-3. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
PAGO 39,95
20/05/2024 02010082
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROC [...]
PAGO 458,28
20/05/2024 02010078
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFO [...]
PAGO 235,33
20/05/2024 02010058
JOELMIR SALES COELHO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/20 [...]
PAGO 1.200,00
20/05/2024 02010057
FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/20 [...]
PAGO 1.200,00
20/05/2024 02010055
FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA [...]
PAGO 1.500,00
20/05/2024 02010055
FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA [...]
LIQUIDADO 1.500,00
20/05/2024 02010053
GIL DE SOUSA PAULA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOL [...]
PAGO 1.500,00
20/05/2024 02010053
GIL DE SOUSA PAULA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOL [...]
LIQUIDADO 1.500,00
20/05/2024 02010051
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
PAGO 1.037,88
20/05/2024 02010036
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENER [...]
PAGO 371,58
20/05/2024 02010035
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPON [...]
PAGO 2.625,83
20/05/2024 02010034
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIST [...]
PAGO 1.798,99
20/05/2024 02010022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
LIQUIDADO 632,10
20/05/2024 02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 329,71
20/05/2024 02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
LIQUIDADO 329,71
20/05/2024 02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
LIQUIDADO 4.852,68
20/05/2024 02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
LIQUIDADO 566,18
20/05/2024 02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
LIQUIDADO 1.793,70
20/05/2024 02010012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
PAGO 1.033,19
20/05/2024 02010011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
PAGO 1.156,49
20/05/2024 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
PAGO 1.412,43
20/05/2024 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
LIQUIDADO 1.412,43
20/05/2024 01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
LIQUIDADO 216,74
17/05/2024 17050002
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS DE PRÉ FÓRUM DO SELO UNICEF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL [...]
EMPENHADO 375,00
17/05/2024 17050001
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM ALUSÃO A SEMANA DO MEI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME [...]
EMPENHADO 1.125,00
17/05/2024 02010084
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
LIQUIDADO 39,95
16/05/2024 16050006
GEYMISON DOS SANTOS COSTA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIESTER PARA SEREM UTILIZADAS EM ALUSAO A CAMPANHA MAIO LARANJA - CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO BRASIL. SOB RE [...]
EMPENHADO 3.750,00
16/05/2024 16050005
JONAS DA SILVA PEIXOTO
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 57/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM BRASÍLIA EM DEFESA DOA MUNICÍPIOS NOS DIAS 20/05/2024 A 26/05/2024 EM BRASÍ [...]
LIQUIDADO 1.000,00
16/05/2024 16050005
JONAS DA SILVA PEIXOTO
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 57/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM BRASÍLIA EM DEFESA DOA MUNICÍPIOS NOS DIAS 20/05/2024 A 26/05/2024 EM BRASÍ [...]
EMPENHADO 1.000,00

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