Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/03/2024 |
20030002
JONAS DA SILVA PEIXOTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 32/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELA [...]
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LIQUIDADO |
400,00 |
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20/03/2024 |
20030002
JONAS DA SILVA PEIXOTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 32/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
20/03/2024 |
20030001
SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 28/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
20/03/2024 |
20030001
SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 28/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
20/03/2024 |
18030002
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
INSCRIÇÕES PARTICIPAR DO CURSO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03 [...]
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LIQUIDADO |
6.000,00 |
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20/03/2024 |
08030009
PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 3 [...]
|
LIQUIDADO |
173.080,44 |
|
20/03/2024 |
02020007
FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, [...]
|
PAGO |
19.845,00 |
|
20/03/2024 |
02020007
FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, [...]
|
PAGO |
7.081,90 |
|
20/03/2024 |
02010054
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: CRECHE ESCOLA JOÃO DELFINO COM INSCRIÇÃO Nº 000895.1. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
36,46 |
|
20/03/2024 |
02010054
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 00012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
32,52 |
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20/03/2024 |
02010054
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
39,09 |
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20/03/2024 |
02010045
JOAQUIM CARLOS COELHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - [...]
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PAGO |
800,00 |
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20/03/2024 |
02010032
LEIDIANE DE SOUSA LIMA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
20/03/2024 |
02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
749,90 |
|
20/03/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
7.944,71 |
|
20/03/2024 |
02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
833,63 |
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20/03/2024 |
02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
791,28 |
|
20/03/2024 |
02010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
3.813,89 |
|
20/03/2024 |
02010012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
PAGO |
1.271,66 |
|
20/03/2024 |
02010011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
PAGO |
436,95 |
|
20/03/2024 |
02010006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
885,15 |
|
20/03/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
965,27 |
|
20/03/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
965,27 |
|
20/03/2024 |
01030004
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC. PLACA: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
16.898,94 |
|
18/03/2024 |
18030003
EMPLAKI LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS OSF-6A81, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
18/03/2024 |
18030003
EMPLAKI LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS OSF-6A81, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
18/03/2024 |
18030003
EMPLAKI LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS OSF-6A81, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
18/03/2024 |
18030002
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
INSCRIÇÕES PARTICIPAR DO CURSO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03 [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
18/03/2024 |
18030001
HILTON SALES PEIXOTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE ANTONIO GABRIEL LOPES DA SILVA PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA NO DIA 20 MARÇO DE 2024 NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
18/03/2024 |
18030001
HILTON SALES PEIXOTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE ANTONIO GABRIEL LOPES DA SILVA PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA NO DIA 20 MARÇO DE 2024 NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
18/03/2024 |
04030016
ISAIAS DE ABREU UCHOA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LOGOMARCAS E LETREIROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
18/03/2024 |
04030015
ANTONIA JANAINA MACEDO DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
592,00 |
|
18/03/2024 |
04030014
ANA VICTORIA GONÇALVES BARBOSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE, CABELEIREIRA E DESIGNER DE SOBRANCELHA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
18/03/2024 |
04030013
MAIRLA TEIXEIRA DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE E CABELEIREIRA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
848,00 |
|
18/03/2024 |
04030012
ANA MARIA DANTAS DA SILVA ALVES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
128,00 |
|
18/03/2024 |
04030011
MARIA GENICE DOS SANTOS BARBOSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
448,00 |
|
18/03/2024 |
04030010
ADRIANA FERREIRA RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE AS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
176,00 |
|
18/03/2024 |
02010101
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
8.156,22 |
|
18/03/2024 |
02010096
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GE [...]
|
PAGO |
7.497,00 |
|
18/03/2024 |
02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
742,75 |
|
18/03/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
8.411,30 |
|
18/03/2024 |
02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.154,92 |
|
18/03/2024 |
02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
508,68 |
|
18/03/2024 |
02010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.437,11 |
|
15/03/2024 |
04030018
RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
13/03/2024 |
29020010
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
13/03/2024 |
29010043
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
|
PAGO |
97.973,10 |
|
13/03/2024 |
29010043
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
|
PAGO |
8.876,61 |
|
13/03/2024 |
13030003
MILTON DE CASTRO MEDEIROS JUNIOR
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CINCO (05) VIAGENS DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACAS NVF-5909, DE GENERAL SAMPAIO Á FORTALEZA E FORTALEZA Á GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
13/03/2024 |
13030002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
80,14 |
|
13/03/2024 |
13030002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
80,14 |
|
13/03/2024 |
13030001
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
PAGO |
2.182,59 |
|
13/03/2024 |
13030001
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
LIQUIDADO |
2.182,59 |
|
13/03/2024 |
13030001
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
EMPENHADO |
2.182,59 |
|
13/03/2024 |
12030021
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
13/03/2024 |
12030020
MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
13/03/2024 |
12030019
MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
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13/03/2024 |
12030018
RITA PEREIRA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
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PAGO |
635,40 |
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13/03/2024 |
12030017
REGINA CELIA SOUSA SALES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
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PAGO |
635,40 |
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13/03/2024 |
12030016
MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
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PAGO |
635,40 |
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