lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8198 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/11/2024 - 16:20:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/01/2024 02010127
BANCO DO BRASIL SA
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
PAGO 12,00
19/01/2024 02010127
BANCO DO BRASIL SA
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
LIQUIDADO 12,00
19/01/2024 02010126
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
PAGO 12,00
19/01/2024 02010126
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
LIQUIDADO 12,00
19/01/2024 02010125
BANCO DO BRASIL SA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
PAGO 24,00
19/01/2024 02010125
BANCO DO BRASIL SA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
LIQUIDADO 24,00
19/01/2024 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
PAGO 38.546,37
19/01/2024 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
PAGO 183,10
19/01/2024 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
PAGO 2.154,32
19/01/2024 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
LIQUIDADO 183,10
19/01/2024 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
LIQUIDADO 38.546,37
19/01/2024 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
LIQUIDADO 2.154,32
18/01/2024 18010005
PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL ÔNIBUS DE PLACAS OSS0E32 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
PAGO 250,00
18/01/2024 18010005
PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL ÔNIBUS DE PLACAS OSS0E32 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
LIQUIDADO 250,00
18/01/2024 18010005
PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL ÔNIBUS DE PLACAS OSS0E32 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
EMPENHADO 250,00
18/01/2024 18010004
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A FESTA DE FORMATURA DOS ACS E ACE DO PROGRAMA SAÚDE COM A AGENTE. SOB RESPONSABILIDADE DA [...]
EMPENHADO 6.003,99
18/01/2024 18010003
J R COELHO TAVARES - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A FESTA DE FORMATURA DOS ACS E ACE DO PROGRAMA SAÚDE COM A AGENTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
EMPENHADO 3.961,00
18/01/2024 18010002
UNDIME UNIAO DOS DIR MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TAXA DE TERMO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNDIME. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAM [...]
LIQUIDADO 898,00
18/01/2024 18010002
UNDIME UNIAO DOS DIR MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TAXA DE TERMO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNDIME. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAM [...]
EMPENHADO 898,00
18/01/2024 18010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA ANDREIA DA SILVA SOARE [...]
LIQUIDADO 111,07
18/01/2024 18010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA ANDREIA DA SILVA SOARE [...]
EMPENHADO 111,07
18/01/2024 03010001
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: JOSE MARCILIO LOPES BARBOSA, SOB RESPONSABI [...]
LIQUIDADO 1.842,00
18/01/2024 02010129
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
PAGO 12,00
18/01/2024 02010129
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
LIQUIDADO 12,00
18/01/2024 02010125
BANCO DO BRASIL SA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
PAGO 12,00
18/01/2024 02010125
BANCO DO BRASIL SA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
LIQUIDADO 12,00
18/01/2024 02010085
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/ [...]
PAGO 74,36
18/01/2024 02010085
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/ [...]
PAGO 72,36
18/01/2024 02010085
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/ [...]
LIQUIDADO 74,36
17/01/2024 15010002
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASIL [...]
LIQUIDADO 9.855,20
17/01/2024 11010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME [...]
PAGO 243,27
17/01/2024 11010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME [...]
LIQUIDADO 243,27
17/01/2024 08010002
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04/2024. NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. PARA RECEBER DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO [...]
PAGO 125,00
17/01/2024 02010101
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
PAGO 753,59
17/01/2024 02010094
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPI [...]
LIQUIDADO 121,24
17/01/2024 02010067
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
PAGO 134,46
17/01/2024 02010039
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA [...]
LIQUIDADO 1.615,95
17/01/2024 02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 721,58
16/01/2024 16010007
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF/CE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE DIVIDA APOS A INTERPOSICÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 9192260, DE RESPONSDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE GENERAL SAMPAIO/CE.
EMPENHADO 2.452,86
16/01/2024 16010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: VANESSA DOS SANTOS FERREIRA. CON [...]
EMPENHADO 185,57
16/01/2024 16010004
RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA O CARNAVAL EFOLIA 2024. SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
EMPENHADO 14.400,00
16/01/2024 16010003
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DO CARNAVAL EFOLIA 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE G [...]
EMPENHADO 73.292,73
16/01/2024 16010002
J R COELHO TAVARES - ME
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
EMPENHADO 15.581,70
16/01/2024 16010002
J R COELHO TAVARES - ME
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O CARNAVAL 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENT [...]
EMPENHADO 6.145,00
16/01/2024 16010001
J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
EMPENHADO 1.150,00
16/01/2024 15010023
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
16/01/2024 15010022
RITA PEREIRA DE SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
16/01/2024 15010021
REGINA CELIA SOUSA SALES
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
16/01/2024 15010020
MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
16/01/2024 15010019
FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
16/01/2024 15010018
FRANCISCA SERAFIM DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
16/01/2024 15010016
LEVI DAMIÃO DE ARAUJO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
16/01/2024 15010015
CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
16/01/2024 15010014
MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
16/01/2024 15010013
SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
16/01/2024 15010012
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
16/01/2024 15010011
TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
16/01/2024 15010010
JANAINA GOMES TERTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
16/01/2024 15010009
CICERA MARIA ALVES FREITAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
16/01/2024 15010008
ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40

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