Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
19/01/2024 |
02010127
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
19/01/2024 |
02010127
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
19/01/2024 |
02010126
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
19/01/2024 |
02010126
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
19/01/2024 |
02010125
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
24,00 |
|
19/01/2024 |
02010125
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
19/01/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
38.546,37 |
|
19/01/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
183,10 |
|
19/01/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
2.154,32 |
|
19/01/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
183,10 |
|
19/01/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
38.546,37 |
|
19/01/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
2.154,32 |
|
18/01/2024 |
18010005
PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL ÔNIBUS DE PLACAS OSS0E32 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
|
PAGO |
250,00 |
|
18/01/2024 |
18010005
PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL ÔNIBUS DE PLACAS OSS0E32 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
18/01/2024 |
18010005
PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL ÔNIBUS DE PLACAS OSS0E32 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
18/01/2024 |
18010004
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A FESTA DE FORMATURA DOS ACS E ACE DO PROGRAMA SAÚDE COM A AGENTE. SOB RESPONSABILIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
6.003,99 |
|
18/01/2024 |
18010003
J R COELHO TAVARES - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A FESTA DE FORMATURA DOS ACS E ACE DO PROGRAMA SAÚDE COM A AGENTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
EMPENHADO |
3.961,00 |
|
18/01/2024 |
18010002
UNDIME UNIAO DOS DIR MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TAXA DE TERMO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNDIME. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAM [...]
|
LIQUIDADO |
898,00 |
|
18/01/2024 |
18010002
UNDIME UNIAO DOS DIR MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TAXA DE TERMO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNDIME. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAM [...]
|
EMPENHADO |
898,00 |
|
18/01/2024 |
18010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA ANDREIA DA SILVA SOARE [...]
|
LIQUIDADO |
111,07 |
|
18/01/2024 |
18010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA ANDREIA DA SILVA SOARE [...]
|
EMPENHADO |
111,07 |
|
18/01/2024 |
03010001
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: JOSE MARCILIO LOPES BARBOSA, SOB RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
1.842,00 |
|
18/01/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
18/01/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
18/01/2024 |
02010125
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
18/01/2024 |
02010125
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
18/01/2024 |
02010085
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/ [...]
|
PAGO |
74,36 |
|
18/01/2024 |
02010085
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/ [...]
|
PAGO |
72,36 |
|
18/01/2024 |
02010085
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/ [...]
|
LIQUIDADO |
74,36 |
|
17/01/2024 |
15010002
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASIL [...]
|
LIQUIDADO |
9.855,20 |
|
17/01/2024 |
11010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME [...]
|
PAGO |
243,27 |
|
17/01/2024 |
11010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
243,27 |
|
17/01/2024 |
08010002
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04/2024. NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. PARA RECEBER DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
17/01/2024 |
02010101
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
753,59 |
|
17/01/2024 |
02010094
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
121,24 |
|
17/01/2024 |
02010067
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
134,46 |
|
17/01/2024 |
02010039
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.615,95 |
|
17/01/2024 |
02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
721,58 |
|
16/01/2024 |
16010007
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF/CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE DIVIDA APOS A INTERPOSICÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 9192260, DE RESPONSDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
EMPENHADO |
2.452,86 |
|
16/01/2024 |
16010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: VANESSA DOS SANTOS FERREIRA. CON [...]
|
EMPENHADO |
185,57 |
|
16/01/2024 |
16010004
RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA O CARNAVAL EFOLIA 2024. SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
16/01/2024 |
16010003
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DO CARNAVAL EFOLIA 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
73.292,73 |
|
16/01/2024 |
16010002
J R COELHO TAVARES - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
|
EMPENHADO |
15.581,70 |
|
16/01/2024 |
16010002
J R COELHO TAVARES - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O CARNAVAL 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENT [...]
|
EMPENHADO |
6.145,00 |
|
16/01/2024 |
16010001
J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
16/01/2024 |
15010023
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
16/01/2024 |
15010022
RITA PEREIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
16/01/2024 |
15010021
REGINA CELIA SOUSA SALES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
16/01/2024 |
15010020
MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
16/01/2024 |
15010019
FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
16/01/2024 |
15010018
FRANCISCA SERAFIM DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
16/01/2024 |
15010016
LEVI DAMIÃO DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
16/01/2024 |
15010015
CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
16/01/2024 |
15010014
MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
16/01/2024 |
15010013
SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
16/01/2024 |
15010012
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
16/01/2024 |
15010011
TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
16/01/2024 |
15010010
JANAINA GOMES TERTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
16/01/2024 |
15010009
CICERA MARIA ALVES FREITAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|
16/01/2024 |
15010008
ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
635,40 |
|