lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 09/05/2024 - 16:10:36
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/02/2024 02010093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 1.309,30
20/02/2024 02010092
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GE [...]
PAGO 1.555,77
20/02/2024 02010092
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GE [...]
PAGO 1.392,10
20/02/2024 02010091
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS N [...]
PAGO 761,74
20/02/2024 02010082
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROC [...]
PAGO 458,28
20/02/2024 02010067
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
PAGO 163,13
20/02/2024 02010058
JOELMIR SALES COELHO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/20 [...]
PAGO 1.200,00
20/02/2024 02010057
FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/20 [...]
PAGO 1.200,00
20/02/2024 02010056
MARILIA GONDIM CORDEIRO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/20 [...]
PAGO 1.200,00
20/02/2024 02010055
FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA [...]
PAGO 1.500,00
20/02/2024 02010053
GIL DE SOUSA PAULA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOL [...]
PAGO 1.500,00
20/02/2024 02010044
LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. [...]
PAGO 10.218,92
20/02/2024 02010042
GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANE [...]
PAGO 6.000,00
20/02/2024 02010035
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPON [...]
PAGO 2.625,83
20/02/2024 02010034
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIST [...]
PAGO 1.798,99
20/02/2024 02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
PAGO 6.344,19
20/02/2024 02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
LIQUIDADO 3.591,11
20/02/2024 02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 400,18
20/02/2024 02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 325,93
20/02/2024 02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 819,54
20/02/2024 02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 546,36
20/02/2024 02010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 2.268,77
20/02/2024 02010010
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 388,01
20/02/2024 02010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 1.764,66
20/02/2024 02010008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA [...]
PAGO 128,32
20/02/2024 02010007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO [...]
PAGO 57,10
20/02/2024 02010007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
PAGO 128,32
20/02/2024 02010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP [...]
PAGO 883,21
20/02/2024 02010002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSC [...]
PAGO 641,59
19/02/2024 22010003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GE [...]
PAGO 24.257,00
19/02/2024 19020007
T PINHEIRO PAIVA EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROC [...]
EMPENHADO 890,60
19/02/2024 19020006
T PINHEIRO PAIVA EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCE [...]
EMPENHADO 1.862,90
19/02/2024 19020005
T PINHEIRO PAIVA EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCE [...]
EMPENHADO 28.400,50
19/02/2024 19020004
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROC [...]
EMPENHADO 7.238,40
19/02/2024 19020003
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCE [...]
EMPENHADO 1.133,00
19/02/2024 19020002
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 15/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NO MINISTERIO [...]
PAGO 2.000,00
19/02/2024 19020002
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 15/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NO MINISTERIO [...]
LIQUIDADO 2.000,00
19/02/2024 19020002
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 15/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NO MINISTERIO [...]
EMPENHADO 2.000,00
19/02/2024 19020001
ANA GLAUCIA VAZ MENDES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 14/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/02/2024, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/C [...]
PAGO 200,00
19/02/2024 19020001
ANA GLAUCIA VAZ MENDES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 14/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/02/2024, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/C [...]
LIQUIDADO 200,00
19/02/2024 19020001
ANA GLAUCIA VAZ MENDES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 14/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/02/2024, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/C [...]
EMPENHADO 200,00
19/02/2024 15020021
IONARA ARIELE LOPES DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020020
CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020019
FRANCISCO MARIANO RIBEIRO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020018
ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020017
ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020016
CICERA MARIA ALVES FREITAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020015
JANAINA GOMES TERTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020014
TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020013
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020012
LEVI DAMIÃO DE ARAUJO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020011
SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020010
FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020009
FRANCISCA SERAFIM DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020008
FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020007
MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020006
REGINA CELIA SOUSA SALES
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020005
RITA PEREIRA DE SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020004
MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40
19/02/2024 15020003
MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
PAGO 635,40

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