Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
15/10/2024 |
02090007
L LOPES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS: MOTO HONDA CG 125 FAN 2011 DE PLACA OCJ - 0560 E MOTO H [...]
|
PAGO |
619,08 |
|
15/10/2024 |
02010135
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
15/10/2024 |
02010135
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
15/10/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
15/10/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
15/10/2024 |
02010130
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
15/10/2024 |
02010130
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
15/10/2024 |
02010127
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
15/10/2024 |
02010127
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
15/10/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
15/10/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
15/10/2024 |
02010084
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 10178-3. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
37,73 |
|
15/10/2024 |
02010054
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 00012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
35,89 |
|
15/10/2024 |
02010054
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: CRECHE ESCOLA JOÃO DELFINO COM INSCRIÇÃO Nº 000895.1. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
37,47 |
|
15/10/2024 |
02010054
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
110,05 |
|
15/10/2024 |
02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
993,86 |
|
15/10/2024 |
02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
239,54 |
|
15/10/2024 |
02010012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
PAGO |
3.618,05 |
|
15/10/2024 |
02010011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
PAGO |
2.077,75 |
|
15/10/2024 |
02010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
134,96 |
|
15/10/2024 |
01100010
ROYAL SERVICE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP 2610. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. [...]
|
PAGO |
119.529,26 |
|
15/10/2024 |
01080069
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
7.698,85 |
|
15/10/2024 |
01080068
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. A [...]
|
PAGO |
2.368,19 |
|
15/10/2024 |
01080046
L LOPES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO HONDA/CG 125 FAN ESDI DE PLACA ORZ-9445, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, C [...]
|
PAGO |
857,70 |
|
15/10/2024 |
01080032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
17.837,76 |
|
15/10/2024 |
01080032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
21.875,42 |
|
15/10/2024 |
01070003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
571,29 |
|
15/10/2024 |
01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
1.106,47 |
|
15/10/2024 |
01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
1.137,79 |
|
14/10/2024 |
23090004
F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENE [...]
|
LIQUIDADO |
539,90 |
|
14/10/2024 |
17090003
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME P [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
14/10/2024 |
14100007
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 018/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
PAGO |
160,46 |
|
14/10/2024 |
14100007
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 018/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
160,46 |
|
14/10/2024 |
14100007
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 018/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
160,46 |
|
14/10/2024 |
14100006
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIOO MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DIONISIO BONFIM DA SILVA, SOB RESP [...]
|
EMPENHADO |
1.878,00 |
|
14/10/2024 |
14100005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
EMPENHADO |
10.606,31 |
|
14/10/2024 |
14100004
CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 127/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
14/10/2024 |
14100004
CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 127/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
14/10/2024 |
14100003
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 126/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
14/10/2024 |
14100003
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 126/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
14/10/2024 |
14100002
SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 125/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
14/10/2024 |
14100002
SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 125/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
14/10/2024 |
14100001
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 124/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
14/10/2024 |
14100001
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 124/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
14/10/2024 |
12070001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
518,10 |
|
14/10/2024 |
07100002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
275,15 |
|
14/10/2024 |
06090019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
738,81 |
|
14/10/2024 |
06090006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
423,90 |
|
14/10/2024 |
03060023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
11.947,42 |
|
14/10/2024 |
03060022
FOPAG - PSC FV
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO [...]
|
PAGO |
7.060,00 |
|
14/10/2024 |
02090062
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.383,90 |
|
14/10/2024 |
02090062
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,20 |
|
14/10/2024 |
02090062
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.436,10 |
|
14/10/2024 |
02090013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.103,18 |
|
14/10/2024 |
02090012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA [...]
|
PAGO |
1,14 |
|
14/10/2024 |
02090012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
14/10/2024 |
02010133
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNI [...]
|
LIQUIDADO |
497,25 |
|
14/10/2024 |
02010133
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNI [...]
|
LIQUIDADO |
561,00 |
|
14/10/2024 |
02010127
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
14/10/2024 |
02010127
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
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LIQUIDADO |
12,00 |
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