lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/10/2024 - 14:54:26
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/05/2024 02050009
IGOR ALMEIDA GOMES 61982502371
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23
PAGO 2.128,00
10/05/2024 02010124
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNI [...]
LIQUIDADO 1.402,50
10/05/2024 02010122
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS.
PAGO 25.543,50
10/05/2024 02010122
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS.
LIQUIDADO 25.543,50
10/05/2024 02010121
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕESEIRELI -
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPA [...]
PAGO 25.554,74
10/05/2024 02010108
V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
LIQUIDADO 8.400,00
10/05/2024 02010095
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS N [...]
PAGO 760,76
10/05/2024 02010083
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS N [...]
PAGO 761,74
10/05/2024 02010081
FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024.
PAGO 6.649,35
10/05/2024 02010081
FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024.
PAGO 1.718,18
10/05/2024 02010080
FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024.
PAGO 11.101,01
10/05/2024 02010080
FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024.
PAGO 91.708,03
10/05/2024 02010064
FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
PAGO 425,00
10/05/2024 02010048
VIVIANE RODRIGUES BRAGA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESS [...]
PAGO 941,33
10/05/2024 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
PAGO 8.547,48
10/05/2024 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
LIQUIDADO 8.547,48
10/05/2024 01030006
L LOPES EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA PMN 5761, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONT [...]
PAGO 16.978,15
09/05/2024 16040013
M S A DE ALMEIDA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. REFERENTE A NOT [...]
PAGO 10.179,48
09/05/2024 09050003
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA 1º, 2º E 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPOR [...]
EMPENHADO 800,00
09/05/2024 09050002
F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
EMPENHADO 1.178,70
09/05/2024 09050001
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 53/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, EM FORTALEZA/CE.
LIQUIDADO 125,00
09/05/2024 09050001
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 53/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, EM FORTALEZA/CE.
EMPENHADO 125,00
09/05/2024 06050006
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA TESOUREIRA MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMP [...]
LIQUIDADO 159,00
09/05/2024 04040006
J RIBAMAR DE ARAUJO JUNIOR
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE MARETIAL PARA O SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO CRAS - RAIMUNDA ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA S [...]
PAGO 3.006,45
09/05/2024 04030008
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 3.528,00
09/05/2024 03050002
FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE INTEGRAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE [...]
PAGO 56.992,58
09/05/2024 02050008
L LOPES EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS-0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LIC [...]
LIQUIDADO 15.368,04
09/05/2024 02010123
FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RE [...]
PAGO 2.000,00
09/05/2024 02010095
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS N [...]
LIQUIDADO 760,76
09/05/2024 02010083
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS N [...]
LIQUIDADO 761,74
09/05/2024 02010046
ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFOR [...]
PAGO 600,00
09/05/2024 02010046
ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFOR [...]
LIQUIDADO 600,00
09/05/2024 02010045
JOAQUIM CARLOS COELHO
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - [...]
PAGO 800,00
09/05/2024 02010032
LEIDIANE DE SOUSA LIMA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
PAGO 2.000,00
09/05/2024 02010020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 75,36
09/05/2024 02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
PAGO 5.662,84
09/05/2024 02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
PAGO 6.102,22
09/05/2024 02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
PAGO 5.620,68
09/05/2024 02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 877,12
09/05/2024 02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 908,13
09/05/2024 02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 654,29
09/05/2024 02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 141,30
09/05/2024 02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 866,64
09/05/2024 02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 1.548,86
09/05/2024 02010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 2.127,85
09/05/2024 02010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 1.815,97
09/05/2024 02010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 2.303,27
09/05/2024 02010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
PAGO 1.176,81
09/05/2024 02010012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
PAGO 1.023,06
09/05/2024 02010011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
PAGO 1.004,91
09/05/2024 02010010
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 383,36
09/05/2024 02010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 1.660,97
09/05/2024 02010008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA [...]
PAGO 183,75
09/05/2024 02010007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
PAGO 127,80
09/05/2024 02010006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PRO [...]
PAGO 356,06
09/05/2024 02010006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PRO [...]
PAGO 127,77
09/05/2024 02010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP [...]
PAGO 1.212,38
09/05/2024 02010004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 1.662,07
09/05/2024 02010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
PAGO 127,71
09/05/2024 02010002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
PAGO 638,91

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