lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5224 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 07/07/2025 - 09:22:30
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/05/2025 02010146
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
PAGO 12,69
09/05/2025 02010146
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
LIQUIDADO 12,69
09/05/2025 02010139
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
PAGO 25,38
09/05/2025 02010139
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
LIQUIDADO 25,38
09/05/2025 02010089
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2021.07.21-01PP E [...]
PAGO 2.499,00
09/05/2025 02010080
BANCO DO BRASIL SA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
PAGO 12,69
09/05/2025 02010080
BANCO DO BRASIL SA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
LIQUIDADO 12,69
09/05/2025 02010055
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
PAGO 1.590,00
09/05/2025 02010047
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO POSTO DE SAÚDE LURDES RODRIGUES PINTO NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO INSCRIÇÃO Nº 0010178.3, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
PAGO 81,89
09/05/2025 02010040
FRANCISCO SALES DE SOUSA
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 600,00
09/05/2025 02010038
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
PAGO 18,96
09/05/2025 02010038
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
LIQUIDADO 18,96
09/05/2025 02010033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 188,40
09/05/2025 02010033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 188,40
09/05/2025 02010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
PAGO 808,76
09/05/2025 01040005
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PR [...]
PAGO 1.680,00
09/05/2025 01040002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PRO [...]
PAGO 912,78
08/05/2025 30040006
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 27.843,20
08/05/2025 30040005
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 49.744,86
08/05/2025 30040004
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPI [...]
LIQUIDADO 39.142,07
08/05/2025 30040002
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERN [...]
LIQUIDADO 38.023,37
08/05/2025 30040001
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇ [...]
LIQUIDADO 1.988,80
08/05/2025 28040003
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 90006/2025 E [...]
PAGO 5.942,31
08/05/2025 22040011
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2025.01.24.01 E CONTRATO [...]
PAGO 44.945,50
08/05/2025 16040011
ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - EPP
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO [...]
LIQUIDADO 384,00
08/05/2025 16040009
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E HOSPITALAR NA SEDE E EM LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS PROJETO [...]
LIQUIDADO 4.948,51
08/05/2025 08050002
ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
LIQUIDADO 346,50
08/05/2025 08050002
ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
EMPENHADO 346,50
08/05/2025 08050001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PROJETO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
LIQUIDADO 103,03
08/05/2025 08050001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PROJETO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
EMPENHADO 103,03
08/05/2025 07050007
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAM [...]
LIQUIDADO 6.748,41
08/05/2025 03030018
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DE FORTALEZA-CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
LIQUIDADO 118,91
07/05/2025 29040004
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OSS-0452 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL [...]
PAGO 13.781,65
07/05/2025 29040003
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: PNI-5518 PERTENCENTE A FROTA OF [...]
PAGO 14.467,31
07/05/2025 29040002
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: HTY-8H87 PERTENCENTE A FROTA OFICI [...]
PAGO 12.919,94
07/05/2025 29040001
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS M.BENZ/CAIO LO 916 ORE DE PLACA: RIA-0F60 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL [...]
PAGO 12.757,20
07/05/2025 25040004
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO [...]
LIQUIDADO 5.943,80
07/05/2025 25040003
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO [...]
LIQUIDADO 4.706,96
07/05/2025 22040011
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2025.01.24.01 E CONTRATO [...]
PAGO 15.640,00
07/05/2025 22040010
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2025.01.24.01-P E CONTR [...]
PAGO 4.995,00
07/05/2025 18020009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
PAGO 2.049,84
07/05/2025 16040007
R DE F LEAO
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO PROFUNDO E MOTAGEM NA LOCALIDADE DE VACA BRAVA E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO E MONTAGEM NA LOCALIDADE DE CANGATI. SOB A RESPONS [...]
LIQUIDADO 6.241,28
07/05/2025 16040004
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONVENIO SOP/160/2024 INSTRUMENTO 1327019. SOB RESPONSABIL [...]
PAGO 85.883,71
07/05/2025 09010001
VIVIANE RODRIGUES BRAGA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESS [...]
LIQUIDADO 1.012,00
07/05/2025 07050008
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2025.01.23.03-A E CONTRATO Nº 2-2025. [...]
EMPENHADO 203,60
07/05/2025 07050007
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAM [...]
EMPENHADO 6.748,41
07/05/2025 07050006
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA A XXVI - MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVER [...]
EMPENHADO 600,00
07/05/2025 07050005
FELIPE RODRIGUES LIMA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2025, EM CANINDÉ-CE. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
LIQUIDADO 125,00
07/05/2025 07050005
FELIPE RODRIGUES LIMA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2025, EM CANINDÉ-CE. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
EMPENHADO 125,00
07/05/2025 07050004
ANA PAULA GOMES DE BRITO
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 093/2025, AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CANIN [...]
LIQUIDADO 125,00
07/05/2025 07050004
ANA PAULA GOMES DE BRITO
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 093/2025, AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CANIN [...]
EMPENHADO 125,00
07/05/2025 07050003
ALTAMIR CARTAXO BRAGA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO VINTE CINCO REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NO DIA 09 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SE [...]
LIQUIDADO 125,00
07/05/2025 07050003
ALTAMIR CARTAXO BRAGA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO VINTE CINCO REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NO DIA 09 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SE [...]
EMPENHADO 125,00
07/05/2025 07050002
JONAS DA SILVA PEIXOTO
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NO DIA 09 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO D [...]
LIQUIDADO 200,00
07/05/2025 07050002
JONAS DA SILVA PEIXOTO
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NO DIA 09 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO D [...]
EMPENHADO 200,00
07/05/2025 07050001
CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2025, EM CANINDÉ-CE. SOB R [...]
PAGO 200,00
07/05/2025 07050001
CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2025, EM CANINDÉ-CE. SOB R [...]
LIQUIDADO 200,00
07/05/2025 07050001
CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2025, EM CANINDÉ-CE. SOB R [...]
EMPENHADO 200,00
07/05/2025 07030004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 7.382,27
07/05/2025 03040007
BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇOS BANCARIOS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 12,69

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