Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
09/05/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,69 |
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09/05/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
09/05/2025 |
02010139
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
25,38 |
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09/05/2025 |
02010139
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
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09/05/2025 |
02010089
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2021.07.21-01PP E [...]
|
PAGO |
2.499,00 |
|
09/05/2025 |
02010080
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,69 |
|
09/05/2025 |
02010080
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
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09/05/2025 |
02010055
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
1.590,00 |
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09/05/2025 |
02010047
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO POSTO DE SAÚDE LURDES RODRIGUES PINTO NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO INSCRIÇÃO Nº 0010178.3, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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PAGO |
81,89 |
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09/05/2025 |
02010040
FRANCISCO SALES DE SOUSA
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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PAGO |
600,00 |
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09/05/2025 |
02010038
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
18,96 |
|
09/05/2025 |
02010038
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
18,96 |
|
09/05/2025 |
02010033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
188,40 |
|
09/05/2025 |
02010033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
188,40 |
|
09/05/2025 |
02010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
808,76 |
|
09/05/2025 |
01040005
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PR [...]
|
PAGO |
1.680,00 |
|
09/05/2025 |
01040002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
912,78 |
|
08/05/2025 |
30040006
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
27.843,20 |
|
08/05/2025 |
30040005
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
49.744,86 |
|
08/05/2025 |
30040004
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
39.142,07 |
|
08/05/2025 |
30040002
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERN [...]
|
LIQUIDADO |
38.023,37 |
|
08/05/2025 |
30040001
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.988,80 |
|
08/05/2025 |
28040003
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 90006/2025 E [...]
|
PAGO |
5.942,31 |
|
08/05/2025 |
22040011
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2025.01.24.01 E CONTRATO [...]
|
PAGO |
44.945,50 |
|
08/05/2025 |
16040011
ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO [...]
|
LIQUIDADO |
384,00 |
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08/05/2025 |
16040009
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E HOSPITALAR NA SEDE E EM LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
4.948,51 |
|
08/05/2025 |
08050002
ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
346,50 |
|
08/05/2025 |
08050002
ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
346,50 |
|
08/05/2025 |
08050001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PROJETO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
08/05/2025 |
08050001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PROJETO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
08/05/2025 |
07050007
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAM [...]
|
LIQUIDADO |
6.748,41 |
|
08/05/2025 |
03030018
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DE FORTALEZA-CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
118,91 |
|
07/05/2025 |
29040004
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OSS-0452 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL [...]
|
PAGO |
13.781,65 |
|
07/05/2025 |
29040003
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: PNI-5518 PERTENCENTE A FROTA OF [...]
|
PAGO |
14.467,31 |
|
07/05/2025 |
29040002
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: HTY-8H87 PERTENCENTE A FROTA OFICI [...]
|
PAGO |
12.919,94 |
|
07/05/2025 |
29040001
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS M.BENZ/CAIO LO 916 ORE DE PLACA: RIA-0F60 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL [...]
|
PAGO |
12.757,20 |
|
07/05/2025 |
25040004
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,80 |
|
07/05/2025 |
25040003
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.706,96 |
|
07/05/2025 |
22040011
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2025.01.24.01 E CONTRATO [...]
|
PAGO |
15.640,00 |
|
07/05/2025 |
22040010
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2025.01.24.01-P E CONTR [...]
|
PAGO |
4.995,00 |
|
07/05/2025 |
18020009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
2.049,84 |
|
07/05/2025 |
16040007
R DE F LEAO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO PROFUNDO E MOTAGEM NA LOCALIDADE DE VACA BRAVA E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO E MONTAGEM NA LOCALIDADE DE CANGATI. SOB A RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
6.241,28 |
|
07/05/2025 |
16040004
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONVENIO SOP/160/2024 INSTRUMENTO 1327019. SOB RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
85.883,71 |
|
07/05/2025 |
09010001
VIVIANE RODRIGUES BRAGA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
07/05/2025 |
07050008
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2025.01.23.03-A E CONTRATO Nº 2-2025. [...]
|
EMPENHADO |
203,60 |
|
07/05/2025 |
07050007
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAM [...]
|
EMPENHADO |
6.748,41 |
|
07/05/2025 |
07050006
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA A XXVI - MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVER [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
07/05/2025 |
07050005
FELIPE RODRIGUES LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2025, EM CANINDÉ-CE. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
07/05/2025 |
07050005
FELIPE RODRIGUES LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2025, EM CANINDÉ-CE. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
07/05/2025 |
07050004
ANA PAULA GOMES DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 093/2025, AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CANIN [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
07/05/2025 |
07050004
ANA PAULA GOMES DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 093/2025, AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CANIN [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
07/05/2025 |
07050003
ALTAMIR CARTAXO BRAGA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO VINTE CINCO REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NO DIA 09 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SE [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
07/05/2025 |
07050003
ALTAMIR CARTAXO BRAGA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO VINTE CINCO REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NO DIA 09 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SE [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
07/05/2025 |
07050002
JONAS DA SILVA PEIXOTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NO DIA 09 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
07/05/2025 |
07050002
JONAS DA SILVA PEIXOTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NO DIA 09 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
07/05/2025 |
07050001
CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2025, EM CANINDÉ-CE. SOB R [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
07/05/2025 |
07050001
CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2025, EM CANINDÉ-CE. SOB R [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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07/05/2025 |
07050001
CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2025, EM CANINDÉ-CE. SOB R [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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07/05/2025 |
07030004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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LIQUIDADO |
7.382,27 |
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07/05/2025 |
03040007
BANCO DO BRASIL SA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇOS BANCARIOS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
12,69 |
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