lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010019 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010019
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/03/2021 2021 92,78
10/02/2021 2021 91,61
26/02/2021 2021 91,94
26/04/2021 2021 101,51
27/05/2021 2021 102,08
05/07/2021 2021 102,60
22/07/2021 2021 101,74
19/08/2021 2021 102,66
22/09/2021 2021 103,76
13/10/2021 2021 101,20
27/10/2021 2021 8,12
Quantidade: 11 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2021 11020008 2021 91,61
20/04/2021 20040020 2021 92,78
28/05/2021 28050009 2021 101,51
28/05/2021 28050010 2021 91,94
25/08/2021 25080014 2021 102,08
31/08/2021 31080047 2021 102,60
09/09/2021 09090023 2021 101,74
16/09/2021 16090002 2021 102,66
24/11/2021 24110005 2021 103,76
13/12/2021 13120016 2021 8,12
13/12/2021 13120017 2021 101,20
Quantidade: 11 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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