lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2024 2024 128,31
12/03/2024 2024 125,25
11/04/2024 2024 128,49
16/05/2024 2024 188,64
13/06/2024 2024 125,70
15/07/2024 2024 125,25
08/08/2024 2024 125,25
10/09/2024 2024 125,25
09/10/2024 2024 134,96
Quantidade: 9 Valor total: 1.207,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2024 06020023 2024 128,31
21/03/2024 21030027 2024 125,25
17/04/2024 17040017 2024 128,49
09/05/2024 09050021 2024 127,71
22/05/2024 22050005 2024 188,64
13/06/2024 13060034 2024 125,70
16/07/2024 16070003 2024 125,25
12/08/2024 12080037 2024 125,25
17/09/2024 17090004 2024 125,25
15/10/2024 15100024 2024 134,96
Quantidade: 10 Valor total: 1.334,81
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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