lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010039
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 11.360,00
Fornecedor: ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
CNPJ do fornecedor: 11.439.609/0001-88
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 001/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SIDERMA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/01/2024 57032 2024 1.615,95
28/02/2024 56880 2024 586,50
28/02/2024 57531 2024 610,20
28/02/2024 57533 2024 1.288,80
28/02/2024 56878 2024 586,50
28/02/2024 56879 2024 663,00
28/02/2024 56881 2024 586,50
Quantidade: 7 Valor total: 5.937,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020019 2024 1.615,95
Quantidade: 1 Valor total: 1.615,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito